13.1.4 Satzaufbau Satzart 1100
Satzart 1100: Buchungserfassung
Feld Nr
Feldbezeichnung
Format
Bemerkung
PIS
Länge
Länge max.
0
Kennung
 
Letzte Rechnungsposition fix: (*):1100,
sonst fix: ( ):1100
(Achtung: Keine ")
1
10
10
1
Betrag
N11
in €-Cent Summensatz mit MwSt
AUF: 50,30, bei Schlussrechnung der gesamte Betrag (Anzahlungen nicht abgezogen)
EKA: 125,23
AUF: Erlössatz netto 50,31
EKA: Aufwand netto 128,31
Gutschrift negativ
10
12
15
2
Reserviert 1
C0
leer!
25
0
3
3
Reserviert 2
C0
leer!
28
0
3
4
Konto Soll
N9
Wird eine Kontonummer angegeben, so wird auch geprüft, ob sie vorhanden (gültig) ist.
Ist die Kontonummer 0, so handelt es sich um eine Aufteilungsbuchung.
Die Folgezeilen einer Aufteilungsbuchung müssen das in der Aufteilungsbuchung angegebene Konto auf derselben Seite (Soll oder Haben) enthalten, das dementsprechende Gegenkonto darf nicht 0 sein. Eine Aufteilungsbuchung in einer Aufteilungsbuchung ist nicht zugelassen.
Soll- und Habenkonto dürfen nicht gleichlauten.
AUF: , siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.2 Verkauf (AUF)“ [AUF465],"KDFIBU"
EKA:
Personensatz: „0“
Sachbuchung: Aufwand 128,31
31
9
12
5
Steuer-
schlüssel
C2
für Konto Soll
0..10 Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
21..30 nicht fällige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).(Dieser Steuerschlüssel ist bei Kundenrechnungen für die Anzahlungsrechnungen reserviert)
0..39 Vorsteuer
AUF: immer “0“
EKA: leer
43
2
5
6
Steuerart
C1
für Konto Soll: 0 = ohne
1 bzw. V = Vorsteuer
2 bzw. M = Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
AUF: immer “0“
EKA: leer
48
1
4
7
Beleg 1
N7
Rechnungsnummer (Fibunet erlaubt bis C20)
intern
52
7
10
8
Beleg 2
C0
(FibuNet: max. C20)
AUF: leer
EKA: Rechnung ext.
62
0
3
9
Belegdatum
C8
TT.MM.jjJJ
65
10
11
10
Konto Haben
N9
Gegenkonto, wie Haben
EKA: siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.3 Einkauf (EKA)“ [EKA755],"KDFIBU"
Personensatz
AUF: „0“
Sachbuchung
AUF: Erlössatz 50,31
78
9
12
11
Steuer-
schlüssel
C2
für Konto Haben
AUF: leer
EKA: immer “0“
90
2
5
12
Steuerart
C1
für Konto Haben
AUF: leer
EKA: immer “0“
95
1
4
13
Buchtext 1
C20
KA, Pos, Teil; vgl. Parameter PIS 93
99
20
22
14
gescannt
C1
leer
 
 
4
15
Reserviert 3
C0
leer!
 
0
3
16
Valuta-Datum
C10
TT.MM.jjJJ
 
10
11
17
Zahlungs-
konditionen
C21
Format "T1/P1/T2/P2/Netto" oder "T1/P1/Netto" oder nur "Netto" angegeben.
Beispiel:
10/300/20/150/30
   10 Tage 3,00 Prozent
   20 Tage 1,50 Prozent
   30 Tage Nettozahlungsziel
Skontotage: maximal 3-stellig
Nettotage: maximal 4-stellig
Prozentangaben:
maximal 4-stellig, wobei die letzten beiden Stellen als Nachkommastellen interpretiert werden
laut P465-8, PIS 97
 
21
24
18
AutoBuch
C2
0 =
keine autom. Buchung generieren
1 =
autom. KSt/Ktr Buchungen generieren
2 =
autom. OP-Buchungen generieren
4 =
Bruttoaufteilungsbetrag wird gegen Netto Aufteilungsbuchungen gebucht
8 =
Postenverdichtung
16 =
1. und 2. Belegnummer im OP tauschen (z.B. Zahlungen aus dem Kassenbuch die einen
 offenen Posten ausziffern sollen)
Beispiel: 14 = 2 + 4 + 8
Personensatz: „6“
 
 
 
19
UstIdNr
C15
UstIdNr
 
15
15
20
Reserviert 5
C0
leer!
 
0
3
21
Reserviert 6
C0
leer!
 
0
3
22
Skontobetrag
N11
Skontofähiger OP-Betrag bzw. Skonto bei Zahlung
 
11
14
23
AutomatikNr
 
Nummer der Kostenrechnungsautomatik In Feld 18 muss die 2 stehen
EKA: Sachbuchung „1“ wenn auch Kostenstelle vorhanden und übergeben wird
 
 
 
24
Kostenstelle
N9
Kostenstelle, auf die automatisch gebucht werden soll In Feld 18 muss die 2 stehen
EKA: abhängig von INI, Sachbuchung D128,F79
 
 
 
25
Kostenträger
 
Kostenträger, auf den automatisch gebucht werden soll
 
 
 
26
ZahlArt
C1
0 = Auftrag, 5 = Gutschrift
0 =
ohne Zahlart
1 =
Lastschrift
2 =
Scheck
3 =
Überweisung
4 =
Diskettenclearing (DC)
5 =
Gutschrift
6 =
Abbuch-Auftragsverf. DC
7 =
Avis
8 =
Auslandszahlungsverkehr
9 =
Verrechnung
""=
keine Angabe (Vorgabe benutzen
 
1
3