15.2.5 Satzaufbau mit Verdichten
Die Übergabedatei der neutralen Übergabe MIT VERDICHTEN ist fest programmiert. Die Position eines Feldes orientiert sich immer an der maximalen Länge des vorherigen Feldes.
Die Verdichtung erfolgt je Erlöskonto. Die Debitorenbuchung (der Buchungssatz) wird daran erkannt, dass dieser Satz die Kunden- bzw. Debitorennummer (je nach Eintrag KDFIBU in Sektion [AUF465] der SIBPPS.INI) enthält und keinen MWSt.-Schlüssel.
Als Dateiname wird der Name aus dem Parameter P465-2 verwendet (Default = FIBU.UEB).
Satzlänge : 152 / 158 wenn mit Währungskennzeichen Parameter P465-2, Position 65 = „1“
Feld Nr.
Feldbezeichnung
Format
Bemerkung
PIS
Länge
Länge max.
1
Satzart
Buchungssatz
C2
Aus Parameter P465-2, PIS 62, Länge 2, Default = "01"
1
2
2
2
Buchungs-
datum
D
Tagesdatum -> Entstehung des Satzes (JJMMTT)
3
6
6
3
Rechnungs-
nummer
N6
aus RECHAUSG.DAT (max. die 7 rechten Stellen!)
9
7
7
4
Rechnungs-
datum
D
Datum der Rechnungsschreibung (JJMMTT)
16
6
6
5
Erlöskonto
Haben
C8
aus ERLKONTO.DAT oder TSS
22
8
10
6
Konto SOLL -Kundennummer (Rechnung an)
C6
C7
ab Vers.4
Feld 13 aus RECHAUSG.DAT. Ist Feld 26 <> SPACE, dann wird Feld 26 genommen (aber in der Länge des Feldes 13)
32
6
8
7
Buchungsbetrag
N9.2
Wert Brutto, ohne Rabatt/Steuer, Zahlbetrag bei Summensatz.
Das Vorzeichen steht fix an erster Stelle (PIS 40).
40
13
15
8
Kostenstelle
C6
Feld 67 aus RECHAUSG.DAT
55
6
8
9
MWSt-Schlüssel
C3
Feld 34, bei Summensatz = Leer
63
3
3
10
Tage Netto
N3
Feld 54 aus RECHAUSG.DAT
66
4
4
11
Skontosatz 1
N2.2
aus Auftragskopf in RECHAUSG übernommen
70
6
6
12
Tage
Skontosatz 1
N3
Feld 51 in RECHAUSG.DAT
76
4
4
13
Datum
Skontofälligk.
D
000000 wenn nicht skontofähig
80
6
6
14
Fälligkeitsdatum
D
wird vom Programm ermittelt
86
6
6
15
MWSt-Satz
N2.2
MWST-Satz in %   (0.00 in
Summensatz)
92
6
6
16
Valutadatum
D
wird vom Programm ermittelt
98
6
6
17
Valutatage
N3
 
104
4
4
18
Kostenträger
C6
 
108
6
8
19
Kostenart
C6
 
116
6
8
20
EG-Länder-
schlüssel
C2
 
124
2
3
21
EG-UST-IDNr.
C15
 
127
15
15
22
EG-Personen-
kreis
C1
 
142
1
2
23
EG-Geschäftsart
C2
Entspricht Feld 36 in TSS
144
2
3
24
Ländernummer Herkunft
C3
Entspricht Feld 37 in TSS
147
3
5
25
Währungs-
kennzeichen
des Auftrags
C3
Nur wenn Parameter (P465-2, Position 65) = „1“ ist
152
3
6