17.3.3 Satzaufbau Buchungssatz
Buchungssatz - SA ’B’
Feldnr.
Feldbezeichnung LSS
Format
Bemerkung
PIS
Länge
Länge max.
1
SA
C1
Konstante „B“
1
1
1
2
Buchungstyp
C3
Konstante aus Parameter („P465-14", PIS. 97)
EKA:
„UB2“ direkt in Steuerdatei
75x-LSS.IPS
2
3
3
3
Buchungsperiode
N4
JJMM aus infra-Arbeitsdatum
EKA: aus D125, F014
5
4
4
4
Belegdatum
N6
Rechnungsdatum JJMMTT
EKA: D125, F014
9
6
6
5
Konto
C6
Erlöskonto (Sachkonto) N6 bzw. Kundennummer (C6) oder wenn Kundennummer auf der 1. Stelle nicht gleich der Kundenkennung (Konstante aus Parameter („P465-14", PIS. 95)) dann Kundenkennung (C1) + Kundennummer (N5)
EKA:
Aufw. D128, F082
Kred. D125, F010 bzw. D125, F067 ggf. mit vorangestelltem „L“
15
6
6
6
Gegenkonto
C6
Nur in den Erlösbuchungssätzen die Kundennummer wie im Feld 5 des zugehörigen Debitorensatzes
Debitorensatz: leer
EKA:
Aufw.: Lieferantennummer wie Feld 5 im Kreditorensatz
Kreditorensatz: leer
21
6
6
7
Belegnummer
N6
Rechnungsnummer, wenn länger als 6 Stellen, dann nur die letzten 6 Stellen
EKA: D125, F012
27
6
6
8
Text
C22
Kundenname
EKA: D100, F004
33
22
66
9
Steuerschlüssel
C2
USt-Schlüssel laut Zuordnungstabelle (*), im Debitorensatz leer
EKA:
Vorsteuerschlüssel laut Zuordnungstabelle (**), Kreditorensatz leer
99
2
2
10
Betrag Soll LW
N+9.2
 
 
S+15.2
Debitorenbuchung brutto im Feld linksbündig, Gutschrift negativ
EKA:
Verbindlichkeiten brutto, D257, PIS 72 aus D128, F031 + MWSt
101
13
 
 
15
15
11
Betrag Haben LW
N+9.2
 
S+15.2
Erlösbuchung brutto im Feld linksbündig, Gutschrift negativ
EKA:
Kreditorenbuchung gesamt brutto D125, F023
116
13
 
15
15
12
Skontobetrag
 
nicht verwendet
131
0
15
13
Umsatzsteuer-
betrag
 
nicht verwendet
146
0
15
14
Währungs-
kennzeichen
N2
fest „00“
161
2
2
15-19
Fremd-
währungsfelder
 
nicht verwendet
163
0
57
20
Referenznummer
N6
wird automatisch in LSS aus Feld 7 versorgt
220
0
6
21
Rechnungsnummer Lieferant
C10
nicht verwendet
EKA: D125, F013
226
0
10
22
Zessions-
kennzeichen
N1
nicht verwendet
236
0
1
23
Zahlungs-
konditionen
N25
von
bis
Form.
Inhalt
1
3
N3
Tage 1
4
8
N2.2
Skonto % 1
9
11
N3
Tage 1
12
16
N2.2
Skonto % 2
17
19
N3
Tage netto
20
25
N6
Valutadatum
237
25
25
24
Zahlungsträger-
kennzeichen
C1
nicht verwendet
262
0
1
25
Kostenstelle
N7
Kostenstelle, im Debitorensatz leer
EKA: D128, F079, Kred. leer
263
6
7
26-36
Kostenstelle-
Aufteilung
 
nicht verwendet
270
0
125
29
Kennzeichen für Währungseinheit
C3
Kennzeichen der Landeswährung laut M935
395
3
3
30
leer
 
 
398
2
2
 
(*) Zuordnungstabellen INFRA-MwSt-Schlüssel zu USt-Schlüssel-LSS
Für die INFRA-MwSt-Schlüssel müssen die Zuordnungen in der SIBPPS.INI, Sektion [AUF465] eingetragen sein.
(**) Zuordnungstabellen INFRA-VSt-Schlüssel zu Vorsteuer-Schlüssel-LSS
Für die INFRA-VST-Schlüssel müssen die Zuordnungen in der SIBPPS.INI, Sektion [EKA755-LSS] eingetragen sein.
Alle nicht benutzten Stellen in allen Datensätzen werden mit Leerzeichen gefüllt.
Formate
Ca:
alphanumerisch, linksbündig, a = Anzahl Zeichen inklusive Leerzeichen.
Bei allen N-Formaten werden führende Stellen mit „0“ aufgefüllt
Nx:
numerisch, linksbündig, x = Anzahl Ziffern
Nv.n:
numerisch, linksbündig, v = Anzahl Vorkommaziffern, Dezimalpunkt, n = Anzahl Nachkommaziffern
N+v.n:
numerisch, linksbündig, + = Vorzeichen „+“ oder „-“, v = Anzahl Vorkommaziffern, Dezimalpunkt, n = Anzahl Nachkommaziffern