21.1.3 Satzaufbau Buchungen
Syntax
9, 99, 9(n)
numerische Werte (1-, 2- bzw. n-stellig) ohne Vorzeichen mit führenden 0
99V99
das „V“ gibt die Position des gedachten Dezimalpunkts an
X, X(n)
Zeichenkette der Länge 1 bzw. n
Buchungssatz Personenbuchung
Stelle
Feldbezeichnung
Feldtyp
Feldinhalt
infra
1
BUCHUE-BETRNR
99
Betriebsnummer (01 - 99, 00 ist nicht zulässig)
P465-20, Pis. 57,2
3
BUCHUE-SA
9
Satzart:
1 =
Debitoren
2 =
Kreditoren
1
4
BUCHUE-KTONR
9(8)
Kontonummer
(bei Satzart
1 = Debitorennummer,
2 = Kreditorennummer)
 
12
BUCHUE-BELNR
9(7)
Belegnummer (Rechnungsnummer, wenn länger als 7 Stellen, dann nur die letzten 7 Stellen).
Es ist darauf zu achten, dass die Belegnummer pro Kontonummer nur einmal vorkommen darf, falls Kennzeichen "Sammel-OPs" im Firmenstamm nicht gesetzt ist.
 
19
BUCHUE-LNR
9(4)
Laufende Nummer: 0000 = Personensatz, > 0 = Sachbuchungssatz
0000
23
BUCHUE-SYMB
9
Symbol
1 =
Rechnung
2 =
Gutschrift
3 =
Storno einer Rechnung
4 =
Storno einer Gutschrift
1 oder 2
24
BUCHUE-BELDAT
9(6)
Belegdatum in der Form TTMMJJ / Währungsdatum in der Form TTMMJJ
 
30
BUCHUE-BELEG2
X(10)
2. Belegnummer (Belegnummer des Lieferanten)
10 Leerzeichen
40
BUCHUE-ZIELT
9(3)
Nettozieltage
 
43
BUCHUE-SKPROZ1
99V99
Skontoprozentsatz-1
 
47
BUCHUE-SKDM1
9(8)V99
Skonto-Betrag-1
 
57
BUCHUE-SKTG1
9(3)
Skontotage-1
 
60
BUCHUE-SKPROZ2
99V99
Skontoprozentsatz-2 (für 2. Mehrwertsteuersatz)
0000
64
BUCHUE-SKDM2
9(8)V99
Skonto-Betrag-2 (für 2. Mehrwertsteuersatz)
10 * 0
74
BUCHUE-SKTG2
9(3)
Skontotage-2 (für 2. Mehrwertsteuersatz)
000
77
BUCHUE-ZAKZ
9
Zahlungskennzeichen
0 =
Zahlungsart wird dem Stamm entnommen,
1 =
Scheck
2 =
Überweisung/DTA
3 =
manuelle Zahlung
4 =
Lastschrift
0
78
BUCHUE-VERTNR
9(4)
Vertreternummer
 
82
BUCHUE-PROVPR
99V99
Provision-Prozent
 
86
BUCHUE-BETRAG
9(8)V99
Brutto-Betrag (einschl. Mehrwertsteuer)
Bruttobetrag
96
BUCHUE-RES
X
immer Leerzeichen
1 Leerzeichen
97
BUCHUE-
MWSTDM
9(8)V99
Mehrwertsteuer-Betrag
 
107
BUCHUE-MWSTKZ
99
Mehrwertsteuer-Kennzeichen
Es ist hier das Mehrwertsteuerkennzeichen lt. Firmenstamm einzusetzen.
laut [AUF465], MWSTKZ-CCC = NN
109
BUCHUE-GEGKTO
9(6)
Gegenkonto (Erlöskonto), Kto. f. evtl. Differenzen
Differenzkonto aus P465, Pis. 50
115
BUCHUE-KST
9(7)
Kostenstelle, KST f. Deb.-Buchung
 
122
BUCHUE-KTR
9(12)
Kostenträger
000000000000
134
BUCHUE-WAE
X(3)
Währungssymbol
3 Leerzeichen, da alles in Landeswährung
137
BUCHUE-TEXT
X(15)
Buchungstext
„infra“ + Auftragsnummer
152
BUCHUE-KTRA
X(10)
Kostenträger - 10 Stellen alphanumerisch
10 Leerzeichen
162
BUCHUE-TEXT1
X(20)
1. Zusatztext f. Deb.-Buchung
20 Leerzeichen
 
Redefiniert TEXT1
 
wenn BUCHUE-HERK <> " "
 
162
BUCHUE-
MWSTKZ2
99
MWST-KZ 2. Steuersatz
Leerzeichen
164
BUCHUE-
MWSTDM2
9(8)V99
MWST-Betrag 2. Steuersatz
Leerzeichen
174
BUCHUE-RES
X
immer Leerzeichen
 
175
BUCHUE-VALDAT
9(6)
Valutadatum in der Form TTMMJJ
Wenn abweichend vom Rechnungsdatum
181
FILLER
X
 
 
182
BUCHUE-TEXT2
X(20)
2. Zusatztext f. Deb.-Buchung
20 Leerzeichen
 
Redefiniert TEXT2
 
wenn BUCHUE-HERK <> " "
 
182
BUCHUE-NETTO2
9(8)V99
Netto-Betrag 2. Steuersatz
Leerzeichen
192
BUCHUE-RES
X
immer Leerzeichen
 
193
FILLER
X
Leerzeichen
 
194
BUCHUE-WAEDAT1
9(8)
Währungsdatum in der Form TTMMJJJJ
Leerzeichen
202
BUCHUE-TEXT3
X(20)
3. Zusatztext f. Deb.-Buchung
20 Leerzeichen
 
Redefiniert TEXT2
 
wenn BUCHUE-HERK <> " "
 
202
FILLER
X(7)
Leerzeichen
 
209
BUCHUE-FAEDAT
9(6)
Fälligkeitsdatum in der Form TTMMJJ
 
215
BUCHUE-LIEFNR
9(7)
Lieferscheinnummer
 
222
BUCHUE-HERK
X
Herkunft
Zu füllen, wenn Felder BUCHUE-TEXT1-3 redefiniert sind.
SPACE =
TEXT1, TEXT2, TEXT3
 sind normal gefüllt
"A" =
Auftragsbearbeitung, WAEDAT1 ist im TEXT2 und FAEDAT, LIEFNR im TEXT3 gefüllt
"F" =
die Felder TEXT1 bis TEXT3 sind mit den Zusatz-feldern MWSTKZ2, MWSTDM2 usw. gefüllt
"H" =
Hartje (wie "F")
F
Buchungssatz Sachbuchung
Stelle
Feldbezeichnung
Feldtyp
Feldinhalt
infra
1
BUCHUE-1-
BETRNR
99
Betriebsnummer (01 - 99, 00 ist nicht zulässig)
wie Personenbuchung
3
BUCHUE-1-SA
9
Satzart 1 = Debitoren, 2 = Kreditoren
1
4
BUCHUE-1-KTONR
9(8)
Kontonummer
(bei Satzart
1 = Debitorennummer,
2 = Kreditorennummer)
wie Personenbuchung
12
BUCHUE-1-
BELNR
9(7)
Belegnummer (Rechnungsnummer)
wie Personenbuchung
19
BUCHUE-1-LNR
9(4)
Laufende Nummer 0001-9999 Sachbuchung
laufende Nr. ab 0001 je Rechnung
23
BUCHUE-1-
BETRAG
9(8)V99
Nettobetrag
 
33
BUCHUE-1-VZ
X
Vorzeichen: bei negativem Wert - (sonst Leerzeichen oder +)
Leerzeichen
34
BUCHUE-1-
GEGKTO
9(6)
Gegenkonto (Erlöskonto)
 
40
BUCHUE-1-
BUCHKZ
9
Buchungskennzeichen
0 = Erlös
1 = Einstand
2 = Bestand
0
41
BUCHUE-1-KST
9(7)
Kostenstelle f. Gegenkonto
 
48
BUCHUE-1-KTR
9(12)
Kostenträger
 
60
BUCHUE-1-TEXT
X(15)
Buchungstext f. Gegenkonto
nur nicht verdichtet: „Position:Teil“, maximal 15 Stellen
75
BUCHUE-1-KTRA
X(10)
Kostenträger - 10 Stellen alphanumerisch
10 Leerzeichen
85
BUCHUE-1-TEXT1
X(20)
1. Zusatztext f. Gegenkonto
20 Leerzeichen
105
BUCHUE-1-TEXT2
X(20)
2. Zusatztext f. Gegenkonto
20 Leerzeichen
125
BUCHUE-1-TEXT3
X(20)
3. Zusatztext f. Gegenkonto
20 Leerzeichen
145
BUCHUE-1-
UMRKZ
9
Sonderkennzeichen Umrechnungskennzeichen
0
146
BUCHUE-1-
KONSKZ
9
Sonderkennzeichen Kennzeichen Konsolidierung
0
Alle Werte sind im reinen ASCII-Format (ohne Vorzeichen) darzustellen.
Es dürfen nur ASCII-Zeichen > 1FH verwendet werden.
Negative Beträge können durch das Buchungssymbol 2 (Gutschrift) gebucht werden.
Jeder Satz endet mit < CR LF > = Hexa 0D0A.