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1.3.3 Satzaufbau Buchungen
Satzart 20: Buchungssatz Personenkonten - Buchungen Basissatz
Feld
Bezeichnung
N/A
Pis.
Länge
Bemerkung
M
01
Satzart
A
1
2
Immer "20"
*
02
Buchungssatzzähler
N
3
8
zur Zuordnung der Folgesätze und der Kostenstellensätze laufende Nummer des Satzes innerhalb der Datei
*
03
Buchungsperiode
N
11
6
JJJJMM
1-ste 6 Stellen aus D050,F021
bzw. wenn 0 dann aus D050,F001
*
04
Buchungsart
A
17
2
RE
Rechnung und Gutschrift
ZA
Zahlung
*
05
Personen-
kontonummer
N
19
7
Gemäß Stammdaten VIA-S FiBu
*
06
Frei
N
26
6
ab 03.00 im Feld 21
*
07
Belegdatum
N
32
6
TTMMJJ
*
08
Frei
N
38
6
 
 
09
Skontobetrag
N
44
11
Nur bei Zahlung, In der Währung Feld 18
nicht versorgt
 
10
Zahlungsziel 1
N
55
6
TTMMJJ
#
11
Zahlungsziel 2
N
61
6
TTMMJJ
#
12
Zahlungsziel 3
N
67
6
TTMMJJ
Netto
#
13
Skontosatz f. ZZ 1
N
73
3
z.B.: 10,0%="100", 1,0%="010", 0,1%="001"
#
14
Skontosatz f. ZZ 2
N
76
3
 
#
15
Skontosatz f. ZZ 3
N
79
3
fix „000“
#
16
Buchungstext
A
82
40
nicht versorgt
 
17
Frei
N
122
7
 
 
18
Währung
A
129
3
"EUR"
nicht versorgt
 
19
Belegnummer
N
132
10
*) nicht versorgt
bis 03.00
*
20
OP-Nummer
N
142
10
*) kann identisch mit Feld 19 sein, nicht versorgt
 
21
Belegnummer
A
152
20
alphanumerische Belegnummer, linksbündige Information ab 03.00
*
22
Abrechnungsbereich
N
172
4
Abrechnungsbereich gemäß VIA-S Parameter im Format 0000, aus Parameter P465-15, 107,4
*
Satzart 21: Buchungssatz Personenkonten Folgesatz
Feld
Bezeichnung
N/A
Pis.
Länge
Bemerkung
M
01
Satzart
A
1
2
Immer "21"
*
02
Buchungs-
satzzähler
N
3
8
Identisch mit Feld 02 aus dem Basissatz
*
03
Gegen-
kontonummer
N
11
7
Gemäß Stammdaten VIA-S FiBu
*
04
Betrag
N
18
11
Netto, In der Währung von Satzart 20
*
05
Umsatzsteuer-
schlüssel
N
29
2
Gemäß Parameter VIA-S FiBu
aus INI-Eintrag [AUF465], MWSTKZ-CCC
*
06
Umsatzsteuer-
betrag
N
31
11
In der Währung von Satzart 20.
Hinweis: Eine etwaige MwSt-Differenz wird im letzten Satz dieser Satzart immer (ohne Parametereinstellung) durch automatische Korrektur des Betrags beseitigt.
*
07
Buchungstext
A
42
40
 
 
Satzart 22: Buchungssatz Personenkonten Kostenstellensatz
Diese Satzart wird nur dann ausgegeben, wenn das Feld Kostenstelle (D50, F67) einen numerischen Wert ungleich 0 ausweist.
Mit der Einstellung [AUF465-VIAS], „RechVerteil = Y“, wird bei einer prozentualen Rechnungsaufteilung auf die Standorte in der Kundenauftragsposition (Felder 146 bis 155 in Datei 50, vorbelegt aus Feldern 115 bis 117 und 209 bis 215 in Datei 47) der Betrag auf die Kostenstellen aufgeteilt, die laut INI-Einträgen „Kstn“ in der Sektion [AUF465-VIAS] hinterlegt sind. Die Aufteilung erfolgt maximal auf 10 Kostenstellen (erst nach V7.8, vorher 3 Stelen und keine Felder im Rechnungsausgang) und nur dann, wenn die Summe der Aufteilungsfelder 100% ergibt.
Feld
Bezeichnung
N/A
Pis.
Länge
Bemerkung
M
01
Satzart
A
1
2
Immer "22"
*
02
Buchungs-
satzzähler
N
3
8
Identisch mit Feld 02 aus dem Basissatz
*
03
Kontonummer
N
11
7
Gemäß Stammdaten VIA-S FiBu z.B. Erlöskontonummer
= Feld 03 aus Satzart 21
*
04
Kostenstelle
N
18
8
Gemäß Stammdaten VIA-S KoRe
D50, F67
*
05
Frei
A
26
1
 
 
06
Kostenträger
N
27
8
D50, F68
 
07
Artikel-/
Leistungsnummer
N
35
15
nicht versorgt
 
08
Betrag
N
50
11
In der Währung von Satzart 20
= Feld 04 aus Satzart 21
Dieser Betrag kann ggf. auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden (siehe oben).
*
09
Menge
N
61
11
Mit 3 Nachkommastellen nicht versorgt