infra:NET Expert
 
×
2.4 Aufbau Erfassungspuffer (255)
Pufferindex: 255
Weitere Eingaben sind bei 755 auch in Puffer 257.
Bezeichnung
Position
Format
Feldnr.
Register „Summen“
1
400
 
Zu-/Abschläge gesamt bzw. je MwSt-Satz, Register „Summen“
für 753 und 755 mit richtigem Vorzeichen bei Gutschrift ab Pis. 3801, Beschreibung mit Dateizuordnungen siehe Tabelle unten
1
180
 
Porto bestellt (129,20)
1
N9.2/15
 
Porto Rechnung (PIS. 196 + PIS. 181; 129,21) mit Eingabe Summen
16
N9.2/15
2
Porto Differenz Rechnung (16 - 1; 129,22)
31
N9.2/15
 
Fracht bestellt (129,20)
46
N9.2/15
 
Fracht Rechnung (226 + 211; 129,21) mit Eingabe Summen
61
N9.2/15
3
Fracht Differenz Rechnung (61 - 46; 129,22)
76
N9.2/15
 
Verpackung bestellt (129,20)
91
N9.2/15
 
Verpackung Rechnung (256 + 41; 129,21) mit Eingabe Summen
106
N9.2/15
4
Verpackung Differenz Rechnung (106 - 91; 129,22)
121
N9.2/15
 
Sonstige Zu-/Abschläge bestellt (129,20)
136
N9.2/15
 
Sonstige Zu-/Abschläge Rechnung (286 + 271; 129,21) Anzeige Summen mit ggf. verrechnetem Wert aus anderen Eingaben damit Summe bleibt
151
N9.2/15
 
Sonstige Zu-/Abschläge Differenz Rechnung (151 - 136; 129,22)
166
N9.2/15
 
Zu-/Ab und Differenzen für Berechnungen
181
120
 
Porto Rechnung (16 - 196; 129,25)
181
N9.2/15
 
Porto Rechnung, anteilige Summe Positionen (129,26)
196
N9.2/15
 
Fracht Rechnung (61 - 226; 129,25)
211
N9.2/15
 
Fracht Rechnung, anteilige Summe Positionen (129,26)
226
N9.2/15
 
Verpackung Rechnung (106 - 256; 129,25)
241
N9.2/15
 
Verpackung Rechnung, anteilige Summe Positionen (129,26)
256
N9.2/15
 
tatsächliche Differenz sonstiger Zu-/Abschläge Rechnung (151 - 286; 129,25)
271
N9.2/15
 
sonstige Zu-/Abschläge Rechnung, anteilige Summe Positionen (129,26)
286
N9.2/15
 
Mehrwertsteuerschlüssel
301
C3
 
Mehrwertsteuer und Vorsteuersatz. Anzeige Summen, bei mehreren Steuersätzen = „*“
304
N2.2/6
 
Vorsteuerschlüssel
310
C3
 
Bestellnummer, laut INI für „aus Bestellung“ oder „aus Wareneingang“
313
N6/7
11
letzte Bestellnummer
320
N6/7
 
Kennung automatische Übernahme für Anzeige
N
keine
B
aus Bestellung
W
aus Wareneingang
327
C1
 
reserviert für manuelle Rechnung
328
73
 
Kopf
401
99
 
Rechnungsnummer extern
Ab V7.9g auf Position 4001 wegen Feldverlängerung auf C40
401
C20
1
Kennung:
„ “
Rechnung
1
Gutschrift
421
C1
9
reserviert für manuelle Rechnung
422
278
 
Register „aus Bestellung“
700
100
 
Bestellnummer
700
N6/7
21
Zeile ScrollTabList „EKA751_2_GAB“ gelesen aus Bestellung
----
----
22
Zeile ScrollTabList „EKA751_2_RAB“ übernommen aus Bestellung
----
----
23
Steuerkennung (VoSt) Teil aus der 1. Position für Test auf mehrere Steuersätze
707
C1
 
letzte Bestellnummer
708
N6/7
 
reserviert für manuelle Rechnung
715
85
 
Register „aus Wareneingang“ + 745
800
100
 
externe Lieferscheinnummer
745
800
C20
25
525
letzte eingegebene externe Lieferscheinnummer
820
C20
 
Bestellnummer
745
840
N6/7
26
526
letzte Bestellnummer
847
N6/7
 
Zeile ScrollTabList „EKA751_3_GAL“ gelesen aus Wareneingang
745
----
----
27
227
Zeile ScrollTabList „EKA751_3_RAL“ übernommen aus Wareneingang
----
----
28
aus LPCV 0/1
854
C1
29
frei
855
45
 
Register „Prüfung“
900
100
 
ScrollTabList „EKA751_4_REM“
----
----
31
reserviert für manuelle Rechnung
900
100
 
Selektionen Dialog
EKA751_20“, „EKA753_1“, „EKA754_1“ und „EKA755_1
1000
 
 
751 Teilenummer von
1000
C15/25
200
751 Teilenummer bis
1025
C15/25
201
755 Prüfer (Sachbearbeiter) von
1050
C5
306
755 Prüfer (Sachbearbeiter) bis
1055
C5
307
751 Teilegruppe von
1060
C2/4
204
751 Teilegruppe bis
1064
C2/4
205
751 Einkaufsgruppe von
1068
C2/6
206
751 Einkaufsgruppe bis
1074
C2/6
207
751 + 754 Teileart / Lieferantenart von
1080
C1
208
751 + 754Teileart / Lieferantenart bis
1081
C1
209
751 Lager von
1082
C1/3
210
751 Lager bis
1085
C1/3
211
751 Liefertermin von
753 + 755 Rechnungsdatum von
1088
d
212
751 Liefertermin KW von
753 + 755 Rechnungsdatum KW von
1096
1098
C6
W
 
213
751 Liefertermin bis
753 + 755 Rechnungsdatum bis
1102
d
214
751 Liefertermin KW bis
753 + 755 Rechnungsdatum KW bis
1110
1112
C6
W
 
215
751 Buchungsdatum von
753 + 755 Prüfdatum von
754 Änderungsdatum von
1116
d
216
751 Buchungsdatum KW von
753 + 755 Prüfdatum KW von
754 Änderungsdatum KW von
1124
1126
C6
W
 
217
751 Buchungsdatum bis
753 + 755 Prüfdatum bis
754 Änderungsdatum bis
1130
d
218
751 Buchungsdatum KW bis
753 + 755 Prüfdatum KW bis
754 Änderungsdatum KW bis
1138
1140
C6
W
 
219
751 + 753 Zustand von
1144
C2
220
751 + 753 Zustand bis
1146
C2
221
751 Projekt von
1148
C15/25
222
751 Projekt bis
1173
C15/25
223
751 Position von
1198
N4/5
224
751 Position bis
1203
N4/5
225
Reserviert für weitere Selektionen im Dialog 20
1208
19
 
nur 753 + 755
1227
 
 
753 + 755 Sortierfolge für alle Pfade der Datei 125
1227
C1
232
753 + 755 ext. Rechnungsnummer von
Ab V7.9g auf Position 4041 wegen Feldverlängerung auf C40
1228
C20
230
753 + 755 ext. Rechnungsnummer bis
Ab V7.9g auf Position 4081 wegen Feldverlängerung auf C40
1248
C20
231
753, 754 + 755 Zahlungsempfänger / Lieferant von
1268
C15
228
753, 754 + 755 Zahlungsempfänger / Lieferant bis
1283
C15
229
753 neue Seite je Rechnung
1
Ja
2
Nein
1298
C1
227
753 Listentyp
1299
C1
226
Selektionen Fortsetzung ab 2500
 
 
 
Register „Texte“ (Rechnung)
1300
100
 
TextID zum sichtbarem Text im Register Texte (Rechnung)
1300
C18/27
5
sichtbarer Text im Register Texte (Rechnung), Puffer 11401
---
---
6
Zeile ScrollTabList „EKA751_6_RTXT“ Texte für Anzeige des gesamten Textes
---
---
61
frei
1327
73
 
Rechnungsposition bearbeiten
1400
 
 
TextID zum sichtbarem Text im Register Texte (Position)
1400
C18/27
7
sichtbarer Text im Register „Texte“ (Position), Puffer 11402
---
---
8
Zeile ScrollTabList „EKA751_21_RPTXT“ Texte für Anzeige des gesamten Textes
---
---
71
Differenz Preis netto in %
1427
N3.2/7
 
Differenz Wert in %
1434
N3.2/7
 
Je Rechnungsposition im Array acpbRE, 751 column [4]
745 acpbSTL_GAL[3]
1441
60
 
- Teil/Lieferantenbeziehung aktualisieren „0“ / „1“
  745
1441
C1
80
580
- Kursdifferenz „0“ / „1“ (Anzeige nur in Position bearbeiten)
1442
C1
 
- Bewegungspreis geändert „1“
1443
C1
 
„WE-Termin von“ für Preis-/Wertekorrektur der Materialentnahmen
1444
d/8
81
581
„WE-Termin bis“ für Preis-/Wertekorrektur der Materialentnahmen
1452
d/8
82
582
- reserviert für acpbRE
1460
41
 
Register „Zu-/Abschläge“
1500
100
 
Zeile ScrollTabList „EKA751_21_4_ZUAB“ Auswahl im Register „Zu-/Abschlag“ zur Position
---
---
72
Zeile ScrollTabList „EKA751_30_ZUAB“ Auswahl im Register „Summen“, Detail zum ZuAb aus Abschluss
---
---
73
Text zur Spalte „verrechnet“ (Ja/Nein)
1500
C5
 
Zu-/Abschlagsdifferenz in %
1520
N3.2/7
 
frei
1527
73
 
reserviert für manuelle Rechnung
1600
100
 
Anzahlungen
1700
 
 
Betrag Anzahlung FW (D140,F018)
1700
N9.2/15
50
Betrag noch nicht angezahlt FW
1715
N9.2/15
 
Betrag verrechnen FW (positiv zu D140,F018)
1730
N9.2/15
51
Betrag noch nicht verrechnet FW
1745
N9.2/15
 
frei
1760
130
 
Zeile ScrollTabList „EKA751_10_LANZ“ Anzahlungen
---
---
52
belegt durch alle ScrollTabList damit die Checks greifen
1990
C10
(22, 23, 27, 527, 28, 31, 52, 72, 73, 74)
Anzeige der Bestellnummer (Combo)
---
---
98
Anzeige der Lieferscheine (Combo)
---
---
99
Druck
2000
 
 
keine Überschrift im Folgekopf (Tab. 30) drucken, Überschrift kommt aus Tab. 70, 71 (neuer Kopf, Rechnungs- bzw. Listensummen werden gedruckt) = “1”
2000
C1
 
Anzahl Rechnungspositionen gesamt (Fußzeile)
2001
N5/6
 
Anzahl Rechnungen gesamt (Fußzeile)
2007
N5/6
 
Kennung Text Memotext =  „MEMO“ sonst Bestellnummer
2013
C9
 
0
Texte zu Rechnung
1
 zu Position
2022
C1
 
Differenz Nettobetrag Rechnung in %
2023
N3.2/7
 
Rechnung in Fremdwährung = „1“
2030
C1
 
Landeswährung
2031
C3/6
 
1
Anzahlungen NICHT an FIBU übergeben
0
Ja
2037
C1
 
1
Gutschrift  NICHT an FIBU übergeben
0
Ja
2038
C1
 
0
Rechnung mit mehreren Steuersätzen NICHT an FIBU übergebe
3
Ja
2039
C1
 
frei
2040
160
 
FIBU 754 (nur wenn 754 vorangestellt) und 755 (alle)
2200
 
 
754 FIBU-Bezeichnung
2200
C40
 
SS-Dateiname für Druck
2240
C20
 
Buchungsperiode Jahr (nur Perform)
2260
N4/5
319
Buchungsperiode Monat (nur Perform)
2265
N2/3
320
frei
2267
30
 
INTRASTAT:
 0
inaktiv
 1
aktiv im 755
 2
aktiv im 742
2297
C1
 
keine Übergabe an FIBU = „1“
2298
C1
 
Differenz brutto vorhanden = „1“ (netto auf PIS 2475)
2299
C1
 
754 Dateiname(n) der Schnittstellendateien (ohne Pfad) im Textformat (vor nächsten Namen „\n“)
2300
C100
 
754 Probelauf 0/1
2400
C1
301
Wiederholen 0/1
2401
C1
302
754 Pfad für Schnittstellendateien
2402
C50
308
754 FIBU-Nummer, die Auswahlliste - (GritId „EKA754_1_FIBU“ / „EKA755_1_FIBU“) wird mit den Bezeichnungen aus den Parametern „P754-nn “ / „P755-nn “ aufgebaut.
2452
C2
300
754 IPS-Dateiname (ohne „.IPS“)
2454
C10
 
Differenzbehandlung:
 0
keine Ausgabe an Schnittstelle (ergibt Buchungsfehler!)
 1
eigener Satz
 2
verrechnen
2464
C1
309
Differenzkonto
2465
C10
310
Differenz netto vorhanden = „1“ (brutto auf PIS 2299)
2475
C1
 
Differenz MwSt vorhanden = „1“
2476
C1
 
755 Druckinfo (Je Rechnungsposition im Array acpbRE, column [5])
2477
23
 
Kostenstelle weicht beim Verdichten ab = „?“
2477
C1
 
Kostenträger weicht beim Verdichten ab = „?“
2478
C1
 
Kostenart weicht beim Verdichten ab = „?“
2479
C1
 
Kennung Kontofindung aus:
 „ “
Teil
1
Lieferant + Teil
2
Lieferant, Teil leer
3
direkt aus Teilestamm (in D121 nicht gefunden)
4
aus INI
5
manuell
2480
C1
 
754 Fehler:
 1
im IPS
 2
Dateiausgabe
2481
C1
 
Fehlernummer wenn bei Dateiausgabe
2482
C3
 
Druckzeichen zum Steuersatz
2485
C1
 
reserviert für Druckinfo (Abweichungen etc.)
2486
14
 
Weitere Selektionen
2500
200
 
751 Disponent Teil von
2500
C5/20
202
751 Disponent Teil bis
2520
C5/20
203
754 + 755 Suchbegriff (Lieferant) Zahlungsempfänger von
2540
C10/15
304
754 + 755 Suchbegriff (Lieferant) Zahlungsempfänger bis
2555
C10/15
305
754 Lieferanten Gruppe von
2570
C7/8
311
754 Lieferanten Gruppe bis
2578
C7/8
312
754 PLZ von
2586
C6
313
754 PLZ bis
2592
C6
314
754 Land von
2598
C3
315
754 Land bis
2601
C3
316
754 neue Lieferanten 0/1
2604
C1
317
754 schon übergebene Lieferanten 0/1
2605
C1
318
753 + 755 int. Rechnungsnummer von
2606
N6/7
233
753 + 755 int. Rechnungsnummer bis
2613
N6/7
234
frei
2620
80
 
Selektionen Ende
2699
 
 
frei
2700
300
 
Differenzen Summe Positionen zu Wert netto
kann mit letzter Position oder mit Differenzsatz ausgeglichen werden
3000
60
 
Bestellt netto LW
3000
N9.2/15
 
Rechnung netto LW
3015
N9.2/15
 
Bestellt netto FW
3030
N9.2/15
 
Rechnung netto FW
3045
N9.2/15
 
Differenz Summe netto + MwSt zu Wert gesamt
wird immer durch Korrektur der MwSt ausgeglichen
3060
60
 
Bestellt gesamt LW
3060
N9.2/15
 
Rechnung gesamt LW
3075
N9.2/15
 
Bestellt gesamt FW
3090
N9.2/15
 
Rechnung gesamt FW
3105
N9.2/15
 
Differenzen Summe Positionen brutto (= Position netto + Position MwSt) zu Gesamtsumme
kann mit letzter Position oder mit Differenzsatz ausgeglichen werden
3120
60
 
Bestellt brutto LW
3120
N9.2/15
 
Rechnung brutto LW
3135
N9.2/15
 
Bestellt brutto FW
3150
N9.2/15
 
Rechnung brutto FW
3165
N9.2/15
 
frei
3180
20
 
Summen
3200
 
 
753 Summen Lieferant
3200
90
 
Bestellt netto LW (ohne MwSt)
3200
N9.2/15
 
Rechnung netto LW (ohne MwSt)
3215
N9.2/15
 
Bestellt MwSt LW
3230
N9.2/15
 
Rechnung MwSt LW
3245
N9.2/15
 
Bestellt gesamt LW (mit MwSt)
3260
N9.2/15
 
Rechnung gesamt LW (mit MwSt)
3275
N9.2/15
 
ggf. noch frei für FW
3290
110
 
753 + 755 Summen gesamt
3400
90
 
Bestellt netto LW (ohne MwSt)
3400
N9.2/15
 
Rechnung netto LW (ohne MwSt)
3415
N9.2/15
 
Bestellt MwSt LW
3430
N9.2/15
 
Rechnung MwSt LW
3445
N9.2/15
 
Bestellt gesamt LW (mit MwSt)
3460
N9.2/15
 
Rechnung gesamt LW (mit MwSt)
3475
N9.2/15
 
frei
3490
110
 
Summen der Differenz gesamt
3600
60
 
Bestellt netto LW (aus 3000)
3600
N9.2/15
 
Rechnung netto LW (aus 3015)
3615
N9.2/15
 
Bestellt gesamt LW (aus 3060)
3630
N9.2/15
 
Rechnung gesamt LW (aus 3075)
3645
N9.2/15
 
frei
3660
141
 
753, 755: Zu-/Abschläge gesamt bzw. je MwSt-Satz mit richtigem Vorzeichen bei Gutschrift zu Pis. 1 ff.
3801
180
 
Porto bestellt (ab Pis. 1)
3801
N9.2/15
 
Porto Rechnung
3816
N9.2/15
2
Porto Differenz Rechnung
3831
N9.2/15
 
Fracht bestellt
3846
N9.2/15
 
Fracht Rechnung
3861
N9.2/15
3
Fracht Differenz Rechnung
3876
N9.2/15
 
Verpackung bestellt
3891
N9.2/15
 
Verpackung Rechnung
3906
N9.2/15
4
Verpackung Differenz Rechnung
3921
N9.2/15
 
Sonstige Zu-/Abschläge bestellt
3936
N9.2/15
 
Sonstige Zu-/Abschläge Rechnung
3951
N9.2/15
 
Sonstige Zu-/Abschläge Differenz Rechnung (bis Pis. 166)
3966
N9.2/15
 
Anzahl sonstiger Zu-/Abschläge mit verschiedenen Steuersätzen
3981
N2/3
 
Aktueller sonstiger Zu-/Abschlag (Druck)
3984
N2/3
 
frei
3987
14
 
Ab V7.9g auf Position 4001 wegen Feldverlängerung auf C40
 
 
 
Rechnungsnummer extern
Ab V7.9g verlegt von Pos. 401 wegen Feldverlängerung auf C40
4001
C40
1
753 + 755 ext. Rechnungsnummer von
Ab V7.9g verlegt von Pos. 1228 wegen Feldverlängerung auf C40
4041
C40
230
753 + 755 ext. Rechnungsnummer bis
Ab V7.9g verlegt von Pos. 1248 wegen Feldverlängerung auf C40
4081
C40
231
                        Länge:
4200