4.5 Aufbau Erfassungspuffer (Pufferindex 255)
Bezeichnung
Position
Format
Feldnr.
reserviert für individuelle Anpassungen, Puffer 300
 
 
90 bis 99
---- Selektionen ----
 
 
 
Auftragsbestätigungen (0/1) (B)
1
C1
1
Lieferscheine (0/1) wenn als 453 dann fest „1“, auch 488 (L:)
2
C1
2
Rechnungen (0/1) auch 488 (R:)
3
C1
3
Gutschriften (0/1) (G:)
4
C1
4
Angebote (0 1) (A:)
5
C1
---
Auftragseingangsbestätigungen - AEB (0/1) (E:)
6
C1
6
reserviert für weitere Belegarten
7
2
 
Ausfassliste (Anwahl als 453, Menü 45B, zusätzlich zu PIS 2) (0/1)
9
C1
----
Sortierfolge nach 
1 = Auftrag (4/1)
(Pfad in 38)
2 = Kunde (5/2)
 
3 = Suchbegriff (3)
 
4 = Belegadresse (Pfad wie 2)
10
C1
10
Probelauf 0/1
11
C1
11
reserviert für Wiederholen 0/1
12
C1
12
Versandmenge 0/1
13
C1
13
Sammelbeleg:
0
Nein, Einzelbeleg
1
Ja
2
Sammeldruck laut Auftrag
3
Einzeldruck laut Auftrag, ob wirklich ein Sammelbeleg ausgegeben wird ist auf PIS. 1220
14
C1
14
R:
1
Proformarechnung normal
2
Vorauskasse = 2 (für MIL)
15
C1
 
R: Proformarechnung (0 / 1) Eingabe (neue Nummer auf Pis. 18)
16
C1
15
LR: LPCV-Teile Zuordnungen:
0
liefern nur Positionen die gesamt zugeordnet sind
1
nur zugeordnete Mengen liefern
2
noch nicht zugeordnete Mengen laut Strategie ergänzen (nur beim Echtlauf)
3
noch nicht zugeordnete Mengen laut Strategie auch im Probelauf zuordnen
17
C1
16
R: Proformarechnung mit neuer Nummer (0/1) (normal auf Pis. 16)
18
1
17
L: Buchungskurzliste (0/1)
19
C1
18
L: ext. Lieferschein buchen (0/1)
20
C1
19
LR: LPCV-Teile Lagerplatzbestände im Probelauf ausgeben (0/1)
21
C1
20
Zeile ScrollTabList „AUF43A_1_SAM“ Aufträge
----
----
21
LRG: LPCV-Teile Chargenbezeichnung mit Menge im Echtlauf ausgeben (nur bei Chargenart = 1) (0/1)
22
C1
22
R: Vorauskassenrechnung wie Proforma (0/1)
23
C1
23
G: LPCV-Teile Buchung:
0
automatisch laut Einlagerungsstrategie
1
Dialogeingabe
24
C1
24
LR: LPCV-Teile Zuordnungen mit Menge im Probelauf ausgeben (nur bei Chargenart = 1) (0/1)
25
C1
25
LRG: LPCV-Teile Lagerplatzbewegungen im Echtlauf auf Kopien ausgeben (0 /1)
26
C1
26
Korb im Probelauf löschen (0/1)
27
C1
27
AN,AB,L: Textaufträge (0/1)
28
C1
28
Ausgabe ATLAS
1
Ja, ohne Wertprüfung
2
Nein
leer
laut INI [ATLAS], „AbWert“
29
C1
29
Geplanter Liefertermin KW von (zu Check 623031)
30
32
C6
W
 
32
Geplanter Liefertermin KW bis (zu Check 823031)
36
38
C6
W
 
38
B: Ohne Preise (0/1 = Einzelpreise und Rabatte nicht ausgeben) wird auch gesetzt wenn D38,F198 = „1“
42
C1
42
B,L:
0
Auftragsmenge
1
Restmenge
A: immer 0
43
C1
43
B: Zustand von
44
C2
44
B: Zustand bis
46
C2
46
L: Zustand von
48
C2
48
L: Zustand bis
50
C2
50
R: Zustand von
52
C2
52
R: Zustand bis
54
C2
54
G: Zustand von
56
C2
56
G: Zustand bis
58
C2
58
B: neuer Zustand
60
C2
60
B: neuer Zustand laut INI vorbelegen (0/1)
62
C1
62
B: Zweites Druckdatum versorgen (0/1)
63
C1
63
L: Abrufzeile ausgeben (0/1)
64
C1
64
R: Lieferung KW von (zu Check 647034)
65
67
C6
W
 
67
R: Lieferung KW bis (zu Check 847034)
71
73
C6
W
 
73
Auftrag prüfen (nur wenn aus Korb angewählt) (0/1)
79
C1
79
AB: Übergabe EDI = „1“
80
C1
80
B: BESTELLBESTÄTIGUNG  = „1“ laut D38,F198, bei „1“ wird auch Pis. 42 gesetzt
81
C1
---
L: nur ausgefasste Lieferungen
1
liefern
0
normal
82
C1
82
E: Zustand von
83
C2
83
E: Zustand bis
85
C2
85
E: neuer Zustand
87
C2
87
E: neuer Zustand laut INI vorbelegen (0/1)
89
C1
89
LR: Lieferschein/Rechnung nach Teilenummer sortieren (0/1)
90
C1
---
L: Lieferschein zusätzlich als Mail mit Prüfzeugnis (0/1)
91
C1
---
R: Rechnung aus Lieferschein (0/1)
92
C1
92
R: Markierung „Fakturieren“ aus Position ignorieren (0/1)
93
C1
93
R: Markierung „nicht selektierte Zeilen auf Abschlagrechnung drucken“ (0/1)
94
C1
94
R: Markierung „Gewicht ermitteln“ (individuell) 0/1
95
C1
95
B: AB auch für Gutschriften 0/1
96
C1
 
VDA-Speditionsauftrag Ende = „1“
97
C1
---
frei
98
702
 
Ausfassliste 458
800
100
 
Druckauswahl
0
Liste ohne Übergaben
1
Liste mit Übergabe
2
LS Probe
3
LS Echt
4
RE Probe
5
RE Echt
800
C1
800
Zeile ScrollTabList „AUF458_1_SAM“ Positionen
---
---
801
Positionstext
---
---
802
AFL-Kopftext
---
---
803
Ausfasslistennummer (AFL)
804
n7
804
Nettowert
811
N9.2/15
---
Text auf AFL
826
C1
826
Text auf LS
827
C1
827
Text auf RE
828
C1
828
Auftrag in AFL Einzelrechnung = 2
829
C1
829
AFL Einzelrechnung = 2
830
C1
830
Uhrzeit letzte Einzelrechnung für Auftrag in AFL wg. Sort
831
C8
---
 
839
 
 
Storno Rechnung
900
 
 
„ “
Rechnung
G
Gutschrift
900
C1
900
Rechnungsnummer
901
N10/11
901
Zeile ScrolledTabList
---
---
902
Kennung Rechnung/Gutschrift („G“)
912
C1
 
frei
913
70
 
Spezial, Lagerstatistik aufbauen: Buchungstermin von
983
d/C8
997
Spezial, Lagerstatistik aufbauen: Buchungstermin bis
991
d/C8
998
Spezial, Lagerstatistik aufbauen: aus D22 / Dxxx
999
C1
999
reserviert für individuelle Anpassungen, Puffer 300
 
 
90 bis 99
---- Selektionen Ende ----
999
 
 
Kundenanschrift für Anzeige im Sammeln im Textformat (vor nächsten Namen „\n“)
1000
C200
 
Aktuelle Belegausgabe: „44E“; „454“, „463“ ...“46S“
1200
C3
 
Kennung zu aktueller Belegausgabe: „AN“,“AEB“, „AB“, „LS“, „RE“, „REP“, „REV“, „GU“, „STR“ (aktuell gedrucktes Formular siehe Position 1514)
1203
C3
 
Anzahl gesammelter Aufträge
1206
N6/7
 
Anzahl Aufträge aktueller Beleg
1213
N6/7
 
Kennung Einzel-/Sammelbeleg aus Anzahl Aufträge im Beleg, bei Sammelbeleg unabhängig von der Auswahl: 1 = Einzel- (nur 1 Auftrag im Beleg) / 2 = Sammel-Beleg
1220
C1
 
Wechselnde Anschriften im Beleg
0
nein, nur eine pro Beleg, auch im Puffer 506
1
ja, bei Verweisanschrift ist Puffer 506 leer
1221
4
 
- Kundenanschrift Puffer 500
1221
C1
 
- AB/AN-Anschrift Puffer 501
1222
C1
 
- Versandanschrift Puffer 502
1223
C1
 
- Rechnungsanschrift Puffer 503
1224
C1
 
Beleg geht an:
0
Kunden
1
Kunden aus „Beleg an ...“ bzw. abweichenden Kunde
2
Adresse aus Adressendatei
1225
C1
 
Druckdatum
1226
d/8
 
Wechselnde Liefertermine bzw. Lieferscheinnummern im Auftrag / im Beleg
0
Nein
1
Ja
1234
C1
 
Währung Beleg (auch Landeswährung wenn im Auftrag leer)
1235
C3/6
 
Fremdwährung = „1“
1241
C1
 
Bei Sammelbeleg wechselnde Kopfdaten (Auftragskopf):
zu Texten jetzt im Puffer 259
1242
9 Stellen
 
- reserviert für Sammelbeleg
1242
4
 
- Wechselnde Auftragsrabatte = „1“ (werden einzeln bei den Aufträgen ausgegeben)
1246
C1
 
- Wechselnde Valuta = „1“
1247
C1
 
- Wechselnde Skonto = „1“
1248
C1
 
- Wechselnde Auftragsart = „1“
1249
C1
 
- frei
1250
1
 
Wechselnde Versandanschrift in Positionen =“1“
1251
C1
 
Positionsüberschrift (erst nach Kopf) ausgeben
1
automatisch beim Blattwechsel
2
aus Programm nach Kopf
1252
C1
 
Übertrag ohne den Betrag (vor) der aktuellen Zeile, Ausgabe wenn „GV(KV_Uebertrag)“ = 0 ist. Übertrag mit dem Betrag (den Beträgen) (nach) der aktuellen Zeile ab PIS 1828
1253
N9.2/15
 
Zahlungsbedingungen (Werte FW)
1268
 
 
- Valutadatum bzw. Rechnungsdatum wenn ohne Valuta
1268
d/8
 
- Zahlungsziel mit Skonto 1
1276
d/8
 
- Skonto aus Betrag (skontofähig)
1284
N9.2/15
 
- Skonto 1 Betrag
1299
N9.2/15
 
- Zahlungsbetrag ohne Skonto 1
1314
N9.2/15
 
- Zahlungsziel mit Skonto 2
1329
d/8
 
- Skonto 2 Betrag
1337
N9.2/15
 
- Zahlungsbetrag ohne Skonto 2
1352
N9.2/15
 
- Zahlungsziel netto
1367
d/8
 
Formularnummer
1
ab Original
nn
bis Kopie
1375
C2
 
Kopienummer (= Formularnummer - 1)
1377
C2
 
Anzahl Kopien (= höchste Kopienummer)
1379
C2
 
Anzahl Belege gesamt
1381
C2
 
Erster Lagerplatzbestand = „1“
1383
C1
 
laufende Nummer des Auftrags im Sammelbeleg
1384
N6/7
 
Zahlungsbedingungen Skonto 1 „15./30.“ = „1“
1391
C1
 
Tage Skonto 1 (aus Auftrag D38,F54 oder berechnet „15./30.“)
Tage netto auf Pis. 1804
1392
N3/4
 
1. Position im Auftrag
1
verarbeitet
„ “
noch nicht verarbeitet
1396
C1
 
Landeswährung
1397
C3/6
 
Eigene Anschrift (aus TEXTE1) bzw. laut dem INI-Eintrag „Datei148 = 1“ in der Sektion [STANDORT] aus der D148,F10
1403
C86
 
Anzahl Positionen (nur G-, K- und S-Zeilen)
auch Steuerung ATLAS (bei 0 werden Lieferscheinkopfdaten geschrieben)
488: Anzahl übergebener Positionen
1489
N5/7
 
laufender Positionswert inklusive Positionsrabatt und aller vorhergehenden Z-Zeilen und der aktuellen Z-Zeile
1496
N9.2/15
 
Kennung für EU / außerhalb EU (Drittland)/Reverse-Charge außerhalb EU (Drittland)
0
EU
1
Lieferung außerhalb der EU (Drittland)
Spezielle Ausgaben, Texte werden mit folgenden Kennungen aktiviert:
Reverse-Charge = „0“: bei Drittlandkunden mit Reverse-Charge wird die Kennung „1“ für Drittland für die Ausgabe in der MIL-Tabelle 650 (Steuerangaben) temporär auf „0“ (EU) gesetzt
L,R: Gelangens-Bestätigung = „0“ und 1513 = „0“:
R: ATLAS = “1“ und 1513 = „0“:
EZT = „1“:
Siehe auch für Pis. 1513 Online-Hilfe-Kapitel „43A.28 Steuerfreie EU-Lieferung/Dienstleistung bzw. steuerfreie Ausfuhrlieferung
1511
C1
 
Eigene Ust-Id-Nr. vorhanden, wird statt eigener Steuernummer ausgegeben = 1
1512
C1
 
Kennung Inland/Ausland (EU-Land bzw. Drittland)
0
Ausland (EU, Drittland)
1
Innland
Spezielle Ausgaben werden mit folgenden Kennungen aktiviert:
R,L: Gelangens-Bestätigung = „0“ und 1511 = „0“
R: ATLAS = „0“ und 1511 = „1“:
1513
C1
 
aktuell gedrucktes Formular (ggf. Kennungen der zusätzlichen Formulare einer Belegausgabe, z.B. für Dateiname beim Druck in eine Datei zur Belegausgabe auf Position 1203):
AN
Angebot
AEB
Auftragseingangsbestätigung
AB
Auftragsbestätigung
AL
Ausfassliste (45B)
AL2
Ausfassliste (458)
LS
Lieferschein
LSS
Sonderbeleg zum Lieferschein (z.B. Konformitätserkl.)
LSK
Lieferschein Buchungskurzliste
LSW
Warenanhänger VDA 4902
LSF
Frachtbrief VDA 4922 (Speditionsauftrag)
LSB
Warenbegleitschein VDA 4912
GB
Gelangensbestätigung (zum „LS“/“RE“)
RE
Rechnung
REP
Proforma
REV
Vorauszahlungsplan
EDI
Übergabe-Wiederholung „LS“/“RE“ EDI (488)
GU
Gutschrift
STR
Storno Rechnung bwz. Gutschrift
ZL
Zollbeleg
1514
C3
 
Textidentifier für Get-Operatoren für:
jetzt im Puffer 259 (alt 1516 bis 1803)
  • Kopftext jetzt im Puffer 259, ab Pis. 1 (alt 1516)
  • Auftragsrabatt 1 jetzt im Puffer 259 ab Pis 91 (alt 1536)
  • Auftragsrabatt 2 jetzt im Puffer 259 ab Pis 121 (alt 1556)
  • Versandtext jetzt im Puffer 259 ab Pis 151 (alt 1576)
  • Fußtext 1 jetzt im Puffer 259 ab Pis 241 (alt 1596)
  • Fußtext 2 jetzt im Puffer 259 ab Pis 331 (alt 1616)
  • Kopftext 2 jetzt im Puffer 259 ab Pis 31 (alt 1636)
  • Kopftext 3 jetzt im Puffer 259 ab Pis 61 (alt 1657)
  • Versandtext 2 jetzt im Puffer 259 ab Pis 211 (alt 1678)
  • Versandtext 3 jetzt im Puffer 259 ab Pis 241 (alt 1699)
  • Fußtext 1 (2. Text) jetzt im Puffer 259 ab Pis 301 (alt 1720)
  • Fußtext 1 (3. Text) jetzt im Puffer 259 ab Pis 331 (alt 1741)
  • Fußtext 2 (2. Text) jetzt im Puffer 259 ab Pis 391 (alt 1762)
  • Fußtext 2 (3. Text) jetzt im Puffer 259 ab Pis 421 (alt 1783)
(1516)
 
 
Reverse-Charge:
0
keine
1
EU
2
Drittland mit Reverse-Charge (Schweiz…)
1517
C1
 
Kennung Inland/Ausland (EU-Land bzw. Drittland) original aus Pis. 1511 (bleibt)
1518
C1
 
GB: Kennung zusammen mit Lieferschein/Rechnung = „S“ für neue Seite nur beim ersten MIL-Aufruf
1519
C1
 
L: Warenanhänger (für MIL)
„ “
laut Teil
1
laut Kunde
1520
C1
 
L: Gewicht brutto Warenanhänger
1521
C4
 
L: Gewicht netto Warenanhänger
1525
C4
 
Uhrzeit Druck HH:MM:SS
1529
C8
 
L: Gewicht Verpackungen (Lademittel) je WA
1537
C4
 
L: Summe Gewichte brutto aller Warenanhänger (Produkte + Verpackungen)
1541
C6
 
L: Summe Gewichte aller Verpackungen (Lademittel) aller Warenanhänger
1547
C6
 
L: Summe Anzahl aller Verpackungen
1553
C6
 
Frachtbrief Anzahl Positionen für MIL
1559
N5
 
frei bis 1803
 
 
 
Tage netto (aus Auftrag D38,F57 oder berechnet bei
fällig am ...) Tage Skonto 1 auf Pis. 1392
1804
N3/4
 
R: Rechnungsnummer (oder je nach Auswahl auch Proformanummer bzw. Nummer des Vorauszahlungsplans) ohne Leerzeichen und ggf. mit Vorlauf laut INI-Einträgen „VorlaufRenr“, „VorlaufProforma“ bzw. „VorlaufVoraus“ in Sektion [AUF43AR]
1808
20
 
Übertrag mit dem Betrag (nach) der aktuellen Zeile. Zu verwenden beim Blattwechsel nach dem Betragsdruck in der Zeile, wenn „GV(KV_Uebertrag)“ = 1 ist. Übertrag ohne den Wert (vor) der aktuellen Zeile auf PIS. 1253
1828
N9.2/15
 
Nur Zeilen mit 2 Beträgen (z.B. K-Zeile mit Positionsrabatt) Übertrag mit dem Wert der aktuellen Zeile nach dem Betrag und vor dem Positionsrabatt. Zu verwenden beim Blattwechsel zwischen dem Betragsdruck in der Zeile und vor dem Rabattdruck, wenn „GV(KV_Uebertrag)“ = 2 ist. Sonst gleich wie auf PIS. 1828
1843
N9.2/15
 
Parameter, um Trennlinie auf Warenbegleitschein zu unterdrücken wenn es notwendig ist, mehrere Packmittelsätze zu drucken.
„ „
drucken
1
unterdrücken
1858
C1
 
Sammel-RE aus Lieferschein
0
nein
1
ja
1859
C1
 
Frei
1860
40
 
EDI (auch ab Pos. 2000)
ab 1900
 
 
Lieferschein von
1900
N10/11
900
Lieferschein bis
1911
N10/11
911
Lieferschein aktuell
1922
N10/11
 
Rechnung von
1933
N10/11
933
Rechnung bis
1944
N10/11
944
Rechnung aktuell
1955
N10/11
 
EDI-Typ:
„ “
keiner lizensiert
0
Seeburger (nicht interpretiert)
1
Odette (nur AB)
2
EDI4ALL (AB, LS und RE)
1966
C1
 
Standort von
1967
C2
967
Standort bis
1969
C2
969
frei
1971
19
 
belegt durch ScrollTabList damit die Checks greifen
1990
C10
(21,902)
EDI-Pfad und Datei
2000
C99
 
Wert errechnet aus Rechnungswert-1 in % abzüglich Skonto-1
2100
N9.2/15
 
Wert errechnet aus Rechnungswert-2 in % abzüglich Skonto-2
2115
N9.2/15
 
Wert errechnet aus Rechnungswert-1 in % ohne Skonto
2130
N9.2/15
 
Wert errechnet aus Rechnungswert-2 in % ohne Skonto
2145
N9.2/15
 
Wert errechnet aus (100 – (Rechnungswert-1 in % + Rechnungswert-2 in %)
2160
N9.2/15
 
Skontowert-1 aus Wert aus Rechnungswert-1 in %
2175
N9.2/15
 
Skontowert-2 aus Wert aus Rechnungswert-2 in %
2190
N9.2/15
 
                                                         Länge :
2205