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3.2.1 Parameter
Folgender Parameter steuert die Übergabe an die HS-FIBU:
Parameter : P465-1
PIS
Länge
Bedeutung
Defaultwert
9
48
Laufwerk, Pfad und Dateiname der Übergabedatei
bzw. standortspezifisch laut INI-Eintrag „Datei148“ in Sektion [STANDORT] über Datei 148, Feld 8
Achtung: für das Übergabeformat „.DF2“ muss der Dateiname die Extension „.DF2“ haben!.
Wird kein Laufwerk mit Pfad angegeben, wird die Datei im infra-Modulverzeichnis bzw. laut der Einstellung [Path], DiversIOFiles abgelegt.
FI.DF
57
4
Satzlänge alter Buchungssatz
137
61
1
Initialisierungszeichen
" "
62
1
"A" = neuer Abstimmkreis, sonst SPACE
" "
63
4
Satzlänge neuer Buchungssatz
Wird als Satzlänge mindestens „198“ eingetragen, wird die Hauswährung (DEM / EUR) in der Schnittstelle abgestellt. Achtung: nur für HS-Fibu ab der Version 3.80 möglich.
175
67
4
Satzlänge Versionssatz
153
71
1
„1“ =
Auch bei Mehrwertsteuersatz 0% wird der MWSt-Schlüssel in Erlösbuchung übergeben
0
72
1
Firmennummer aus Kundenstamm (Feld 85, Werksnummer, in Datei 41) versorgen
0 =
Nein, fix „01“
1 =
Aus Kundenstamm mit führender „0“
0
73
1
Versorgung des Feldes 4 (alt) oder 8 (neu) bzw. 13 (DF2) „Buchungstext“ im Schnittstellensatz:
0 =
KA-Nummer
1 =
Projektnummer
2 =
Kundenname (nur vor Version DF2 erste 20 Stellen)
3 =
KA-Nummer + Ihre Bestellung
4 =
Suchbegriff Auftrag (D38, F14)
5 =
Spezial nur DF2 5)
6 =
nur DF2 Felder laut 6)
0
74
1
Reihenfolge der Schnittstellensätze
0 =
erst Positions-/Erlössätze, dann Summensatz
1 =
 erst Summensatz (bei Version „DF2“ immer), dann Positionssätze und bei nur einer Sachbuchung zu Rechnung auch nur 1 Übergabesatz
0
75
3
Version (übersteuert die Angabe in der "935 Konfiguration AUF":
leer
 die "935 Konfiguration AUF" gilt
DF2
Übergabeformat „.DF2“,
Achtung: der Dateiname muss auch die Extension „.DF2“ haben!
" "
 
  • Abhängig von den Rechnungsdaten wird das Feld „Buchungstext“ folgendermaßen versorgt:
    Prio 1,  Wenn eine andere Währung als Hauswährung (EUR) übergeben wird, dann die Währung und den Bruttobetrag übergeben z.B.: USD 1234,11
    Prio 2,  Wenn das Feld Suchbegriff im Kundenauftrag gefüllt ist, dann den Suchbegriff übergeben
    Prio 3,  Wenn Prio1 und Prio2 nicht gelten, dann Kundenname (erste 20 Stellen) übergeben
  • Der Buchungstext wird mit den Feldern Rechnungsnummer (D50,F20), KA-Nummer (F50,F8), Bestellnummer des Kunden (D38,F19) und Anwenderfeld 2 (D38,F80) versorgt.