infra:NET User
 
×
46B Liste der offenen Posten
Mit dieser Liste können alle Rechnungen, sortiert nach dem Zahlungsstatus und dem Zahlungsziel netto ausgegeben werden.
Die Liste wurde mit dem 992 Listengenerator realisiert und als Menü eingebunden.
Vor der erstmaligen Nutzung der Liste muss mit der "465 Rechnungsausgangsliste/ FIBU-Übergabe" die Berechnung der Zahlungsziele durchgeführt werden. Ansonsten sind die entsprechenden Datumsfelder nicht versorgt, falls noch ältere Aufträge existieren. Bei aktuellen Rechnungen werden die Datumsangaben sofort beim Erstellen der Rechnungsausgangsdaten versorgt.
Beschreibung der Bildschirmfelder
In den Selektionsfeldern (jeweils von/bis) kann die Ausgabe der Rechnungsausgangsdaten eingeschränkt werden.
Die Selektion nach dem Rechnungsstatus ist mit dem Endwert T* vorbelegt. Falls keine weitere Selektionen vorgenommen werden, werden alle offenen und teilerledigten Rechnungen ausgegeben.
Rechnungsstatus
Mögliche Statusangaben in den Rechnungen sind:
" " (offen)
Zahlung vom Kunden sind nicht erfolgt.
"T " (teilbezahlt)
Teilzahlung vom Kunde erfolgt
"Z " (erledigt)
Kunde hat Rechnung bezahlt
Beschreibung der Ausgabe (Besonderheiten)
S = Rechnungsstatus
AK = Auftragskennung
Alle Beträge werden in Landeswährung ausgegeben.
  • Zahlung Datum
    Datum für den Zahlungseingang der Rechnung. Die Eingabe erfolgt manuell über "46A Offene Posten bearbeiten".
  • Rechnungsbetrag
    Endbetrag der Rechnung in Landeswährung
  • Skontobetrag
    Skontobetrag, den der Kunde bei Zahlung der Rechnung erhalten hat. Die Eingabe des Skontobetrags erfolgt über "46A Offene Posten bearbeiten".
    Auch für Gutschriften wird der Skontobetrag hier angezeigt. Die Summierung der Skontobeträge im Abschluss erfolgt ohne die Skontoangaben der Gutschriften.
  • Zahlung Wert
    Betrag, den der Kunde bezahlt hat.