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111 Vertragszeile (EKAVPOS)
Zu jeder Vertragszeile existiert auch ein Datensatz in der Leitdatei (105) und in der Datei der dispositiven Bewegungen (Datei 23). In der Spalte Identifier stehen alle Felder, die sowohl in der Disposition als auch in der Bestellteilezeile auftauchen.
Falls Bestellzeilen sich auf Verträge berufen, entstehen zu den V-Zeilen entsprechende Protokollzeilen (Datei 112).
Welche Zeilen mit welchem Status und welchem Zustand zulässig sind, ist im Handbuch und in 105.DOC beschrieben.
Verträge gehen nicht in die Verfügbarkeitsrechnungen ein!
Nr.
Pfadname
eindeutig
Feld1
Feld2
Feld3
Feld4
Feld5
Feld6
01
Auftrag + Pos
ja
002
003
004
005
006
---
02
Teil + Lieferant
ja
008
007
002
003
004
005
 
111 Vertragszeile (EKA-VPOS)
Nr.
Identifier
Bezeichnung
Format
001
Stat
     D23F1
Positionsstatus
“ “
aktiv, die Position kann überall verwendet werden.
gesperrt, keine weitere Verarbeitung erlaubt.
erledigt, keine weitere Verarbeitung erlaubt.
C1
002
VorgArt
Vorgangsart
Je Auftrag hat jede Position dieselbe Vorgangsart
V
Vertrag
C1
003
Auftrag
     D23F11
Auftragsnummer
Mit dieser Nummer wird der Auftrag im gesamten System identifiziert, siehe Nummernkreisparameterbeschreibung bei Datei 106, Feld 3
n7
004
Bereich
Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
5
Positionsbereich
C1
005
Pos
     D23F12
Positionsnummer innerhalb eines Bereiches
Die Vergabe der Positionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
n5
006
Upos
     D23F40
Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
Die Vergabe der Unterpositionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
C4
007
Lief
     D23F17
Nummer des Lieferanten
Innerhalb eines Auftrags muss derselbe Lieferant in allen Positionen stehen.
C7/8
008
Teil
     D23F8
Teilenummer
Bei Vertrag für eine Gruppe (s. Feld 9) steht hier eine Pseudoteilenummer.
Siehe Feld 27 (Typ) und Feld 28 (Art).
C15/25
009
Gruppe
Einkaufsgruppe
Wenn der Vertrag für eine Teilegruppe gilt, muss die Gruppe laut Teilestamm (Datei 27, Feld 13) eingetragen werden, ansonsten Leerzeichen.
Der Abruf kann dann für ein beliebiges Teil aus dieser Gruppe erfolgen.
C2/6
010
StartDat
     D23F29
Bestellzeitpunkt
Vorbelegt aus Auftragskopf, Feld 32.
d
011
Urs
Programm mit dem die Position erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 374
C3
012
Sb
 
Kürzel des für die Position zuständigen Sachbearbeiters
Verweis auf Datei 103. Vorbelegt aus dem Auftragskopf, Feld 15.
C5
013
Zustand
     D23F2
Zustand der Position
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Kann innerhalb der erlaubten Grenzen geändert werden (z.B. zwischen 10 und 39 oder 40 und 49).
10
erfasst (731)
20
gedruckt (732)
30
bestätigt (731)
40
teilweise abgerufen (731)
50
vollständig abgerufen und damit erledigt (731)
C2
014
AnzVertr
Anzahl der gedruckten Verträge
Wird beim Druck (nur im Echtlauf) automatisch hochgezählt, kann auf den Papieren gedruckt werden.
N3
015
MahnStufeAB
Letzte Mahnstufe der Auftragsbestätigung
Siehe Feld 19 im Auftragskopf. „0“ = noch keine Mahnung.
N2
016
ABJN
Auftragsbestätigung erfolgt J/N?
0
nicht bestätigt
1
Auftragsbestätigung ist erfasst. Wird automatisch mit der Eingabe der Bestätigung (Nummer und Datum) gesetzt, bzw. aus Auftragskopf übernommen
C1
017
Anfrage
Nummer der Anfrage
Anfragenummer, aus der die Position (automatisch) erstellt wurde.
Bei der Generierung wird die Nummer mitversorgt, ansonsten Eingabe erforderlich.
n6
018
AnfrPos
Positionsnummer der Anfrage
n5
019
AnfrDat
Datum der Anfrage
d
020
Angebot
Nummer des Angebots
Angebotsnummer des Lieferanten, aus welchem die Position erstellt wurde.
Wurde der Auftrag aus einer Anfrage erstellt, in der die Angebotsnummer vorhanden ist, wird diese übernommen. Sonst Eingabe erforderlich.
C20
021
AngPos
Positionsnummer des Angebots
C8
022
AngDat
Datum des Angebots
d
023
NrAB
Nummer der Auftragsbestätigung des Lieferanten
Eingabe oder aus Auftragskopf übernommen (Datei 106, Feld 28)
C20
024
DatAB
Datum der Bestätigung
Wenn das Datum der Bestätigung eingetragen wird, wird die Kennung in Feld 16 gesetzt und der Zustand auf „30“, falls nicht bereits teilgeliefert war.
Evtl. auch aus Auftragskopf übernommen (Datei 106, Feld 29)
d
025
SbAB
Kürzel des Sachbearbeiters für die Bestätigung
Verweis auf Datei 103.
Wird bei der Bestätigung automatisch eingetragen.
C5
026
MahnDatAB
Datum der letzten Mahnung der Bestätigung
Wird beim Druck der Mahnung gesetzt.
Wichtig für Zeitraum bis zu nächster Mahnung (732)
d
027
Typ
Typ des Vertrags (derzeit nur „1“ und „2“ erlaubt!)
1  
Gilt für ein bestimmtes Teil (s. Feld 8)
2  
Gilt für jedes Teil aus einer Teilegruppe (s. Feld 9)
3  
Lieferant (gilt für alle Teile dieses Lieferanten)
C1
028
Art
Art des Vertrags (derzeit nur „1“ erlaubt!)
Der Vertrag gilt für
1  
Menge
2  
Gewicht
3  
Wert
C1
029
DatVon
Position gilt von Datum
Eingabe in 731.
Der Gültigkeitsbereich einer Vertragsposition wird in folgenden Programmen ausgewertet:
Ungültige Verträge werden in 731 und 374 nicht abgerufen. Bei Änderung des Termins in einer Bestellzeile wird ein Hinweis ausgegeben, falls ein abgerufener Vertrag jetzt außerhalb des Gültigkeitsbereiches liegt bzw. falls jetzt ein gültiger Vertrag vorliegt.
Dabei wird immer auf den Liefertermin geprüft. Bei Liefertermin 00.00.0000 oder 99.99.9999 erfolgt keine Prüfung.
Wird ein Liefertermin aus dem Kopf in die Positionen übernommen, erfolgt keine Überprüfung der Verträge auf dieses neue Bezugsdatum.
Der Belegdruck in 732 und 741 sowie Auswertungen in 733 sind jederzeit möglich.
In 732 und 741 erfolgt ein Hinweis auf ungültige Verträge im Protokollfenster und in 733 wird auf der Liste ein Hinweis auf den Gültigkeitsbereich ausgegeben.
00000000 falls ohne Von-Einschränkung
d
030
DatBis
Position gilt bis Datum
s.o. bei Feld 29. 99999999 falls ohne Bis-Einschränkung
d
031
Termin
Nächster Termin beim Vertrag
Der nächste Termin kann eingetragen werden oder wird aus der Periodizität beim Wareneingang ermittelt (oder MBP ??). Endtermin in Dispo?
Wird zurzeit nicht verwendet
d
032
RhythPeriod
Periode für Bestellrhythmusverfahren
Nächste Bestellung wird durch die MBP/WE (???) automatisch veranlasst nach Perioden
1  
Keine. Vertrag kann jederzeit abgerufen werden und wird bei vollständigem Abruf oder durch Anwender erledigt.
2  
Tag
3  
Woche
4
Monat
5
Quartal
6
Jahr
9
Termin aus Feld 31 gilt als nächster Bestelltermin
Die Anzahl der Perioden ist in Feld 33 definiert.
C1
033
RhythAnz
Anzahl der Perioden für Bestellrhythmusverfahren
Nächste Bestellung wird in MBP und ... automatisch veranlasst nach der Anzahl der Perioden laut „Rhythmus_Periode“.
N3
034
MinMng
Mindestabrufmenge
Menge in Mengeneinheit Eingabe (D23, F33), die mindestens in einer B-Zeile abgerufen werden muss.
Warnung bei Unterschreitung.
N7.3/15
035
VstKenn
Kennung der Vorsteuer laut Teil
Vorbelegt aus Teilestamm (D104, F015).
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Lieferant (D100, F021 bzw. D106, F045) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt (s. 931).
C1
Die nächsten 3 Felder werden aus dem Kopf vorbelegt (s. Datei 106, Feld 49-51). Je nach Kursterminkennung werden die Felder z.B. beim Wareneingang versorgt und können dadurch auch vom Kopf abweichende Kursangaben enthalten.
036
Kurs
Kurs
N4.6
037
KursDat
Kursdatum
d
038
Shift
Shiftfaktor zum Kurs
N4/6
039
Frei
Frei
C1
040
HerkunftPrs
Herkunft Einkaufspreis
1  
manuell
2  
Einkaufspreis aus Teilestamm
3  
letzter Einkaufspreis aus Teilestamm
4
durchschnittl. Einkaufspreis aus Telestamm
5
Verrechnungspreis aus Teilestamm
6
aus Konditionsfindung
8
aus Teil-Lieferant-Beziehung (noch nicht realisiert)
9
aus externer Preisliste (muss eingegeben werden)
C1
041
PrsVertragJN
Preis gilt für Bestellung J/N?
Vorbelegt aus Feld 57 im Lieferantenstamm (Datei 100).
0  
Nein, Preisfindung erfolgt unabhängig vom Vertrag, bzw. in Reihenfolge laut INI-Datei, die auch Vertragspreise enthalten kann
1  
Ja, Preis kann in Bestellung nicht geändert werden
C1
042
ZuAbJN
Pos. bei Zu-/Abschlag für gesamten Auftrag berücksichtigen J/N?
0  
Nein
1  
Ja
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 73
C1
043
SkontoJN
Position ist skontofähig J/N?
0  
Nein
1  
Ja
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 74
C1
044
WertNettLw
Nettowert in Landeswährung
Errechnet aus Nettopreis (Feld 36 in Datei 23) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
Nach diesem Feld sind 5 Byte frei (Feld war vorher anders verplant).
N9.2/15
045
PrsBruttLw
Bruttopreis in Landeswährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037).
Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt.
Ergibt sich aus Bruttopreis in Fremdwährung (F47) und Kurs
N6.2/12
046
PrsNettFw
Nettopreis in Bestelleinheit in Fremdwährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037).
Errechnet aus Bruttopreis (F47) und Rabatt (D23F39)
N6.2/12
047
PrsBruttFw
Bruttopreis in Fremdwährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037). Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt. Wird aus Bruttopreis je ME Preis (F50) errechnet, falls unterschiedliche Mengeneinheiten angegeben sind. Bei einer Änderung dieses Preises wird auch Feld 50 neu berechnet und daraus wieder alle anderen Preise (auch nochmals F45, was im Extremfall zur Korrektur des soeben eingegebenen Preises führen kann).
N6.2/12
Die folgenden Felder 48 bis 52 werden für die Preisausgabe auf Belegen benutzt. Falls die Mengeneinheit für den Preis mit der Auftragsmengeneinheit (Feld 33 in Datei 23) übereinstimmt, sind die Preise identisch mit den Feldern 46 und 47).
048
PrsPe
Preiseinheit für Preis
Die Preiseinheit gilt für die folgenden beiden Felder (58 und 59) und bezieht sich auf die Mengeneinheit Preis (Feld 76)
N4/6
049
PrsMeNettFw
Nettopreis für Mengeneinheit Preis in Fremdwährung
Preiseinheit aus Feld 48 und Mengeneinheit aus Feld 51. Errechnet aus Bruttopreis (F50) und Rabatt (D23F39)
N6.2/12
050
PrsMeBruttFw
Bruttopreis für Mengeneinheit Preis in Fremdwährung
Preiseinheit aus Feld 48 und Mengeneinheit aus Feld 51.
Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt. Vorbelegung laut INI-Datei, Sektion [EKA731], Keywort VbPreis.
Aus diesem Preis werden alle anderen Preise berechnet.
Falls je nach Preisfindung Preise aus dem Teilestamm vorbelegt werden, kann die Rückrechnung dazu führen, dass der Bruttopreis in LW (F45) von der Angabe im Teilestamm abweicht.
N6.2/12
051
MePrs
Mengeneinheit für Preis
Preise in abweichenden Mengeneinheiten können über Feld 21 im Teilestamm (Datei 104) oder die Hinterlegung von Konditionen in der entsprechenden Mengeneinheit erfolgen.
C2
052
UmrFakt
Umrechnungsfaktor
UF = intern/extern
Also Verhältnis Mengeneinheit Lager (Feld 35 in Datei 23) zu Mengeneinheit Preis (Feld 51).
Beispiel:
Angabe in Dispo erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“ (1 Dutzend = 12 Stück)
C12 (numerisch)
053
WertNettFw
Wert netto in Fremdwährung
Aus Nettopreis (Feld 46) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
N9.2/15
054
WertBruttLw
Bruttowert in Landeswährung
Aus Bruttopreis (Feld 45) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
N9.2/15
055
WertBruttFw
Bruttowert in Fremdwährung
Aus Bruttopreis (Feld 47) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
N9.2/15
056
GewNett
Nettogewicht laut Gewichtseinheit Auftragskopf (Feld 68)
Wird automatisch aus dem Teilegewicht und der Menge ermittelt.
Die Summe aus allen Positionen wird im Kopf abgestellt (Feld 59 in Datei 106).
N7.3/14
057
GewTara
Verpackungsgewicht o.ä. laut Gewichtseinheit Auftragskopf (Feld 68)
Die Gewichtsangaben werden nicht aufsummiert und im Auftragskopf abgestellt.
Die Konditionsfindung über Bruttogewicht wird mit der Summe aus Feld 56 (Netto) und F57 (Tara) durchgeführt
N7.3/14
Die folgenden „Rest“-Felder werden nur bei Verträgen ohne Bestellrhythmus versorgt, siehe Feld 32. Zu Restmengen siehe Datei 23
058
RestWertNettLw
Vertragsrestwert Netto in Landeswährung
Der Restwert des Vertrags wird am Anfang mit dem Gesamtwert vorbelegt und bei jeder Bestellung (Abruf) automatisch aktualisiert.
Berechnet aus Auftragsmenge (D23F22) - gelieferte Menge (D23F25) und Nettopreis (F36)
N9.2/15
059
RestWertNettFw
Vertragsrestwert Netto in Fremdwährung
Der Restwert des Vertrags wird am Anfang mit dem Gesamtwert vorbelegt und bei jeder Bestellung (Abruf) automatisch aktualisiert.
Berechnet aus Auftragsmenge (D23F22) - gelieferte Menge (D23F25) und Nettopreis (F46)
N9.2/15
060
RestGewNett
Restgewicht netto des Vertrags
Das Restgewicht wird am Anfang mit dem Gewicht vorbelegt und bei jeder Bestellung automatisch aktualisiert.
N7.3/14
061
EUWarengruppe
EU-Warennummer
Aus Teilestamm Datei 6, Feld 35, vorbelegt.
Achtung: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
C11/15
062
EUGeschArt
     D23F41
EU-Geschäftsart
Aus Auftragskopf (Datei 106, Feld 42) vorbelegt.
C2/3
063
EUHerkunft
Herkunftsland des Teils
Aus Teilestamm D006, Feld F037 vorbelegt.
C2/3
064
MemoID
Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Vorbelegt aus Teilestamm, Datei 104 Feld 12, falls in INI-Datei konfiguriert ([EKA731] VbMemoTeil)
ID
065
Ben1
Anwenderfeld 1
C25
066
Ben2
Anwenderfeld 2
C15
067
Ben3
Anwenderfeld 3
C5
068
DruckDat
Letztes Druckdatum Vertrag
Wird beim Druck des Auftrags automatisch versorgt (732).
d
069
Ausschuss
Ausschussfaktor in Prozent
Über einen Dialog wird die Menge in 731 mit Ausschuss berechnet
N2/3
070
AendDat
Datum der letzten Änderung, automatisch versorgt
d
071
ErfDat
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
d
072
SbAend
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.  Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat.
Datum und Sachbearbeiter werden nicht versorgt, wenn eine Übernahme von geänderten Daten aus dem Auftragskopf stattfindet
C5
073
SbErf
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103. 
Kürzel des Sachbearbeiters, der den Satz angelegt hat
C5
074
Waeh
Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 47 im Kopf vorbelegt.
Nicht änderbar, aber günstig für Auswertungen.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
C3/6 (U)
075
KontoKenn
Aufwand-Konto-Kennung bzw. Aufwand-Konto für FiBu
Vorbelegt aus D104, F17, kann ggf. im 731 geändert werden, wird in Rechnungsprüfung zur Kontofindung verwendet.
C8/10
076
Ben4
Anwenderfeld 4
Wird für SAP-Buchhaltung als „Innenauftrag“ verwendet
C12
077
Ben5
Anwenderfeld 5
Wird für SAP-Buchhaltung als „Anlagennummer“ verwendet
C12
078
DruckZeit
Druckuhrzeit
zum Druckdatum aus Feld 68
U/4
079
AusdrNr
Ausdrucknummer
letzte laufende Nummer des Lieferplandrucks (Vertrag) im Echtlauf
N10/11
080
EDIuebnr
Übertragungsnummer
für EDI vorgesehen. Eindeutige Nummer aus Nummernkreis für alle Übertragungen
N10/11
081
EDIuebdat
Übertragungsdatum
für EDI
d
082
EDIuebzeit
Übertragungsuhrzeit
für EDI
U/4
083
EDIuebnrAlt
Übertragungsnummer alt
Für EDI-Schnittstelle.
Die letzte Übertragungsnummer wird bei jeder Ausgabe im Echtlauf aus Feld 80 versorgt.
N10/11
084
EDIuebdatAlt
Übertragungsdatum alt
Für EDI-Schnittstelle, wird analog zur Übertragungsnummer aus Feld 81 versorgt
d
085
EDIuebzeitAlt
Übertragungsuhrzeit alt
Für EDI-Schnittstelle, wird analog zur Übertragungsnummer aus Feld 82 versorgt
U/4
086
Ben6
Anwenderfeld 6
Achtung, Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
C10